BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 14 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio     d.

Nr. T-

Biržai

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, Biržų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Biržų rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau -  Strateginis veiklos planas) (su visais pakeitimais ir papildymais):

1. Pakeisti Strateginio veiklos plano dalį „2019–2021 m. programų lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai“ ir ją išdėstyti taip:

 

2019–2021 M. PROGRAMŲ

LĖŠŲ POREIKIS (ASIGNAVIMAI) IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI

(Tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės

2019-ųjų m. projektas

2020-ųjų m. projektas

2021-ųjų m. projektas

1. Iš viso asignavimų

33228,8

36907,5

32627,7

1.1. Išlaidoms:

28782,2

29846,8

28247,8

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui

14938,1

15041,4

14880,0

1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti

4446,6

7060,6

4379,9

2.   Finansavimo šaltiniai:

33228,8

36907,5

32627,7

2.1. Savivaldybės biudžetas:

24454,5

24523,1

23785,1

2.1.1. valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija

7865,4

8071,6

7825,1

iš jos:

0,0

0,0

0,0

2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti

2602,9

2623,0

2304,1

2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti   

5223,0

5423,0

5496,0

2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos

0,0

0,0

0,0

2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių

15852,1

15744,5

15256,0

2.1.3. specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas)   

737,0

707,0

704,0

2.2. Kiti šaltiniai:

8774,2

12384,5

8842,6

2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas

0,0

0,0

0,0

2.2.2. valstybės biudžeto lėšos

4543,6

5153,2

4915,1

2.2.3. ES lėšos

2451,0

5184,4

2403,1

2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

1349,7

1390,0

1400,0

2.2.5. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos

0,0

0,0

0,0

2.2.6. banko paskolos lėšos (Savivaldybės ilgalaikė paskola)

255,9

183,5

124,4

2.2.7. banko paskolos lėšos (Finansų ministerijos suteikta EIB paskola)

0,0

0,0

0,0

2.2.8. Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos

174,1

473,4

0,0

 

„.

2. Pakeisti Strateginio veiklos plano 1–6 programų 1 lenteles ir jas išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Vytas Jareckas

 

Sprendimo projektą teikia

Savivaldybės administracijos direktorius                                                              Vidas Eidukas

 

Pranešėja

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja                        Zita Marcinkevičiūtė                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Jolanta Vaitkevičienė

2019-12-11