|
|
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA |
|
|
|
SPRENDIMAS |
|
DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 14 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO |
|
|
|
2019 m. gruodžio d. |
Nr. T- |
Biržai |
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, Biržų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Biržų rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau - Strateginis veiklos planas) (su visais pakeitimais ir papildymais):
2019–2021 M. PROGRAMŲ |
||||
LĖŠŲ POREIKIS (ASIGNAVIMAI) IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI |
||||
(Tūkst. Eur) |
||||
Ekonominės klasifikacijos grupės |
2019-ųjų m. projektas |
2020-ųjų m. projektas |
2021-ųjų m. projektas |
|
1. Iš viso asignavimų |
33228,8 |
36907,5 |
32627,7 |
|
1.1. Išlaidoms: |
28782,2 |
29846,8 |
28247,8 |
|
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui |
14938,1 |
15041,4 |
14880,0 |
|
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
4446,6 |
7060,6 |
4379,9 |
|
2. Finansavimo šaltiniai: |
33228,8 |
36907,5 |
32627,7 |
|
2.1. Savivaldybės biudžetas: |
24454,5 |
24523,1 |
23785,1 |
|
2.1.1. valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija |
7865,4 |
8071,6 |
7825,1 |
|
iš jos: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti |
2602,9 |
2623,0 |
2304,1 |
|
2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti |
5223,0 |
5423,0 |
5496,0 |
|
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių |
15852,1 |
15744,5 |
15256,0 |
|
2.1.3. specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas) |
737,0 |
707,0 |
704,0 |
|
2.2. Kiti šaltiniai: |
8774,2 |
12384,5 |
8842,6 |
|
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2.2. valstybės biudžeto lėšos |
4543,6 |
5153,2 |
4915,1 |
|
2.2.3. ES lėšos |
2451,0 |
5184,4 |
2403,1 |
|
2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
1349,7 |
1390,0 |
1400,0 |
|
2.2.5. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2.6. banko paskolos lėšos (Savivaldybės ilgalaikė paskola) |
255,9 |
183,5 |
124,4 |
|
2.2.7. banko paskolos lėšos (Finansų ministerijos suteikta EIB paskola) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2.8. Savivaldybei grąžintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos |
174,1 |
473,4 |
0,0 |
„.
2. Pakeisti Strateginio veiklos plano 1–6 programų 1 lenteles ir jas išdėstyti nauja redakcija (pridedama).