Atspausdinta iš e-seimas.lrs.lt

Projektas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO

 

2014 m. ______________    d.   Nr. ______ 

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-06 nutarimu Nr. 827 patvirtinta Strateginio planavimo metodika, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-249 patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės strateginio planavimo metodika ir 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-34 patvirtintu Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginiu planu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2014–2016 metų strateginį veiklos planą (pridedama).  

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, tel. (8 315) 55 102, faks. (8 315) 55 192,

el. p. alytus@ams.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 – 2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO “

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2014-04-08

Alytus

 

1. Problemos esmė, dėl ko reikalingas šis tarybos sprendimas.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punkte nustatyta, kad savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų, socialinių, ekonominių, kaimo plėtros ir kitų programų tvirtinimas yra tarybos kompetencija.

2. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai.

Tikslas – pateikti tarybai tvirtinti parengtą Alytaus miesto savivaldybės 2014–2016 metų strateginį veiklos planą.

Uždaviniai:

1. patvirtinti užduotis ir planuojamus pasiekti rezultatus programų koordinatoriams;

2. pristatyti  ES, valstybės biudžeto ir kitų šaltinių programų finansavimo galimybes.

3. Kokių rezultatų laukiama.

Įgyvendinant 2014–2016 metų strateginį veiklos planą bus mobilizuojama savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių institucijų veikla, siekiant įgyvendinti programų tikslus, uždavinius ir planuojamus pasiekti rezultatus. Taip pat bus gerinama miesto infrastruktūra, tenkinami gyventojų poreikiai, aktyvinama miesto bendruomenės veikla.

4. Galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Neigiamų pasekmių nebus.

5. Kaip šiuo metu yra sureguliuoti projekte aptarti klausimai bei kokie šios srities teisės aktai tebegalioja (pateikiamas šių aktų sąrašas) ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą.

2011 metų spalio 27 dieną Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-249 yra patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės strateginio planavimo metodika, kuri reglamentuoja visą strateginio planavimo procesą. Keisti ar naikinti teisės aktų nereikia.

6. Jeigu sprendimui įgyvendinti reikia kolegijos ar administracijos direktoriaus priimamų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų parengti, šių aktų metmenys.

2013 metų spalio 3 dieną yra patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. DV-600 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano programų koordinatorių sąrašo tvirtinimo“

7. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

Į projekto rengimo metu gautus specialistų ir tarybos narių pasiūlymus ir vertinimus yra atsižvelgta.

8. Kiti, autorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Savivaldybės 2014–2016 metų strateginis veiklos planas – tai savivaldybės veiklos planavimo dokumentas, kuriame suformuluota savivaldybės misija, strateginiai tikslai, paskaičiuotas lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai, aprašomos vykdomos programos ir nurodomos lėšos joms įgyvendinti, bei planuojami pasiekti rezultatai. Savivaldybės strateginis veiklos planas parengtas atsižvelgiant į programų koordinatorių parengtas ir asignavimų valdytojo patvirtintas veiklos programas. Savivaldybės 2014–2016 metų strateginiame veiklos plane yra parengta 14 veiklos programų. Programų 2014 metų asignavimų poreikis paskaičiuotas vadovaujantis savivaldybės valstybinių ir savarankiškųjų funkcijų finansavimo, ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo galimybėmis, pasirašytų sutarčių įsipareigojimais, savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, savivaldybės tarybos komitetų įpareigojimais. Planuojami gauti asignavimai paskaičiuoti vadovaujantis savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu 2014 metų savivaldybės biudžetu ir paskolomis, valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programose numatytomis lėšomis, ES finansuojamų projektų planuojamomis įsisavinti lėšomis, ir iš kitų finansavimo šaltinių planuojamomis gauti lėšomis. Asignavimai 2015–2016 metams paskaičiuoti remiantis preliminariais metodais. Pagal atskirus finansavimo šaltinius, asignavimus 2014 biudžetiniais metais planuojama panaudoti taip:

savivaldybės biudžeto – 85051,7 tūkst. Lt;

valstybės biudžeto spec. tikslinės dotacijos – 60030,1 tūkst. Lt;

valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti – 2150,0 tūkst. Lt;

paskolos 7441,7 tūkst.Lt;

ES struktūrinių fondų ir programų lėšos – 56509,4 tūkst. Lt;

valstybės biudžeto lėšos – 26427,0 tūkst. Lt;

aplinkos apsaugos rėmimo spec. programa – 341,4tūkst. Lt;

rėmimo lėšos – 439,9 tūkst. Lt;

kitos lėšos (uždirbtos lėšos, kofinansavimo lėšos, apyvartinės lėšos, kt.) – 7254,0 tūkst. Lt.

Asignavimai iš visų finansavimo šaltinių 2014 metais sudarys 245645,2 tūkst. Lt. Didžiausią asignavimų dalį 155014,9 tūkst. Lt. sudaro savivaldybės biudžeto ir spec. tikslinės dotacijos lėšos. Jos yra skirtos savivaldybės valstybinėms ir savarankiškoms funkcijoms vykdyti.

ES struktūrinių fondų ir programų lėšos sudaro 56509,4 tūkst. Lt. Planuojama vykdyti struktūrinių fondų ir Lietuvos – Lenkijos, Lietuvos – Latvijos– Baltarusijos bendravimo abipus sienos programų lėšomis finansuojamus projektus.

Valstybės biudžeto lėšos sudaro 26427,0  tūkst. Lt. Didžiausią dalį lėšų sudaro:

valstybės biudžeto lėšos – 22780,5 tūkst. Lt;

kelių priežiūros ir plėtros programos – 3646,5 tūkst. Lt;

Planuojami asignavimai iš viso 2015 metams 229040,5 tūkst. Lt, o 2016 metams 216393,2 tūkst. Lt.

.                     9. Korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, vertinimas.

Teisės akto projektas antikorupciniu požiūriu nevertinamas, projektas neturi įtakos korupcijai savivaldybėje pasireikšti.

10. Projekto autorius ar autorių grupė.

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo pavaduotojas J. Česonis

Vyriausia specialistė R. Dirsienė

Vyriausia specialistė R. Poškevičienė

Administracijos direktoriaus pavaduotojas J. Laurinaitis

Administracijos direktoriaus pavaduotoja A. Visockaitė

Švietimo skyriaus vedėjas V. Valūnas

Kultūros skyriaus vedėja V. Liaukuvienė

Sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas A. Andrušaitis

Socialinės paramos skyriaus vedėja g. Platūkienė

Vyriausia specialistė I. Geraltauskaitė

Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja R. Paužienė

Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja I. Baliukynienė

Informacinių ir ryšių technologijų skyriaus vedėja A. Guzienė

Miesto ūkio skyriaus vedėjas A. Tarasevičius

Investicinių projektų skyriaus vedėja N. Rinkevičiūtė - Bakum

Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjas M. Matažinskas

Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja V. Mačernienė

 

Administracijos direktorius                                                                                Kęstutis Ąžuolas

 

 

Jonas Česonis, tel. 55 151, el. p. jonas.cesonis@ams.lt